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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 724006
Data de emissão 24/07/2023
Valor 77,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.759.623-**
Nome do OrdenadorCAROLINE DE ALMEIDA REIS
Dados do Credor
Nome do Credor VENICIO FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ ***086093**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 875/2023. Roteiro:FLORIANO/TERESINA/FLORIANO com data de saída prevista para 28/07/2023 e previsão de retorno previsto para 28/07/2023. Justificativa:VIAGEM PARA TERESINA CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ENDOSCOPIA NO SHOSPITA GETULIO VARGAS AS 11H
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
24/07/2023 0000738/2023 1 --- 77,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
26/07/2023 77,00