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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 719001
Data de emissão 19/07/2021
Valor 209,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.443.013-**
Nome do OrdenadorJAMES RODRIGUES DOS SANTOS
Dados do Credor
Nome do Credor DANIEL GUTEMBERG RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ ***304173**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 718/2021. Roteiro:FLORIANO - TERESINA - FLORIANO com data de saída prevista para 19/07/2021 e previsão de retorno previsto para 19/07/2021. Justificativa:VIAGEM À CIDADE DE TERESINA PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS: EDSON PEREIRA DE MOURA, MARTA DE SOUSA, ALFREDO RODRIGUES E LOURDES FERREIRA QUE IRÃO REALIAR PERÍCIAS AUDITIVAS NA CLÍNICA LINEU ARAÚJO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
19/07/2021 0005475/2021 1 --- 209,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
19/07/2021 209,00