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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 311002
Data de emissão 11/03/2021
Valor 209,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.598.447-**
Nome do OrdenadorJosélia Rodrigues da Silva
Dados do Credor
Nome do Credor FRANCISCA ALVES FEITOZA
CPF/CNPJ ***594853**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa Gestão Administrativa
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 232/2021. Roteiro:FLORIANO/TERESINA/FLORIANO com data de saída prevista para 12/03/2021 e previsão de retorno previsto para 12/03/2021. Justificativa:VIAGEM A TERESINA COM A SECRETARIA DE FINANÇAS PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA GAUCON TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANÇO GERAL DE 2020 E NO ESCRITORIO DA STS TRATAR DE MELHORIAS NO SISTEMA DE GTM, CGP E GRM
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
11/03/2021 0001559/2021 1 --- 209,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
11/03/2021 209,00