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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 311001
Data de emissão 11/03/2022
Valor 154,80
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador ***.910.311-**
Nome do OrdenadorJULIO CESAR DA SILVA FERREIRA
Dados do Credor
Nome do Credor 2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ ***487980001**
Endereço BARROSO (ZONA SUL), 1684, VERMELHA, CEP:64800-000
Cidade Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa Gestão Administrativa Inovadora
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 079/2021, CARTA CONTRATO Nº 118/2022 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 567/2022.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1230011 30/12/2022 154,80
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
Nenhum pagamento encontrada!