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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1117003
Data de emissão 17/11/2022
Valor 54.512,20
Tipo de Empenho Global
Modalidadade da licitação Dispensa
CPF do Ordenador ***.759.623-**
Nome do OrdenadorCAROLINE DE ALMEIDA REIS
Dados do Credor
Nome do Credor AR ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ ***954500001**
Endereço joão martins de oliveira, 1490, CAMPO VELHO, CEP:64808-490
Cidade Floriano/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE TELHADO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI. ATRAVÉS DA MANUNTEÇÃO DO SAMU, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 087/2022 SMS, CONTRATO N° 279/2022 SMS E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 0001707/2022.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
02/12/2022 0013200/2022 1 225 54.512,20 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
05/12/2022 54.512,20