Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1023001
Data de emissão 23/10/2023
Valor 77,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.560.713-**
Nome do OrdenadorFRANCISCA RAFAELA DA FONSECA DE BARROS LIMA CAMPELO
Dados do Credor
Nome do Credor ANDERSON PEREIRA SILVA MIRANDA
CPF/CNPJ ***855373**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
Função Assistêncial Social
Subfunção Administração Geral
Programa Gestão Administrativa Inovadora
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 1227/2023. Roteiro:FLORIANO -PI TERESINA -PI FLORIANO -PI com data de saída prevista para 26/10/2023 e previsão de retorno previsto para 26/10/2023. Justificativa:VIAGEM PARA TERESINA -PI, PARA MOTORISTA CONDUZIR ASSITENCIA SOCIAL PARA ACOMPANHAR UMA AVALIÇÃO SOCIAL PARA FAZER UMA PERICIA MEDICA BPC/ LOAS DE ACORDO COM O PROTOCOLO EM ANEXO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
23/10/2023 0010960/2023 1 --- 77,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
25/10/2023 77,00