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Portal da Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Número do Empenho
401177
Data de emissão
01/04/2025
Valor Empenhado
R$ 3.174,00
Valor Liquidado
R$ 1.587,00
Valor Pago
R$ 1.555,26
Tipo de Empenho
Global
Número Processo Licitatório
0000850
Modalidadade da licitação
Diálogo competitivo
CPF do Ordenador
***.668.233-**
Nome do Ordenador
MARISOL GOES SIMPLICIO VIANA DE CARVALHO
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE CUIDADOR DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA para atuação nas escolas públicas municipais deste município (ZONA URBANA e ZONA RURAL), durante o ano de 2025. Os serviços serão prestados durante o período letivo, não havendo contraprestação pecuniária do Município nos períodos de férias. A prestação dos serviços acima citados se faz necessários para o atendimento aos alunos com deficiência da rede municipal, assistidos pela Secretaria Municipal de Educação. A contratação está conforme o Credenciamento Público nº 002/2025 , Contrato n° 156/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor
ALINE PEREIRA COSTA
CPF/CNPJ
***642363**
Endereço
FRANCISCO SOARES, 2968, MELADÃO, CEP:64800-000
Cidade
Floriano/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Educação - Despesas com MDE
Função
Educação
Subfunção
Educação Especial
Programa
Educação Cidadã
Ação
Manutenção da Educação Especial
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
1
30/04/2025
0004164/2025
1
51
1.587,00
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
1
02/05/2025
1.555,26
Detalhes do Processo
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Retenções
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