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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 322006
Data de emissão 22/03/2019
Valor 12.000,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Presencial
CPF do Ordenador ***.443.013-**
Nome do OrdenadorJAMES RODRIGUES DOS SANTOS
Dados do Credor
Nome do Credor AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
CPF/CNPJ ***791290001**
Endereço RUA SAO PEDRO, 1977, Centro, CEP:64001260
Cidade Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa GABINETE DO PREFEITO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa Gestão Administrativa
Elemento de despesa Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DA SECRETARIA DE GOVERNO E DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 722/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 53/2017-31.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
04/11/2019 0008714/2019 5 5.482,96 -
04/11/2019 0009395/2019 6 1.606,04 -
17/06/2019 0005165/2019 2 1.766,73 -
10/06/2019 0005164/2019 1 3.144,27 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
05/11/2019 1.606,04
05/11/2019 5.482,96
26/07/2019 1.766,73
26/07/2019 3.144,27