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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1001002
Data de emissão 01/10/2019
Valor 10.000,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.289.573-**
Nome do OrdenadorANCELMO JORGE SOARES DA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
CPF/CNPJ ***791290001**
Endereço RUA SAO PEDRO, 1977, Centro, CEP:64001260
Cidade Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa GABINETE DO PREFEITO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa Gestão Administrativa
Elemento de despesa Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 322006/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DA SECRETARIA DE GOVERNO E DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE2019. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 722/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2017.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1230020 30/12/2019 1.848,22
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
04/11/2019 0009395/2019 1 868,51 -
04/11/2019 0009396/2019 2 454,18 -
04/11/2019 0010141/2019 3 5.841,69 -
04/11/2019 0010142/2019 4 987,40 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
05/11/2019 454,18
05/11/2019 868,51
05/11/2019 987,40
05/11/2019 5.841,69