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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço ALMOXARIFADO DA SEC DE EDUCAÇAO
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2105
Elemento de Despesa 339030
Fonte de Recurso 1040
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 1113001
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 07222185001604
Nome JORGE BATISTA & CIA LTDA
Justificativa FAZ-SE NECESARIO AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA S.R.P. Nº 020/2020, CONTRATO Nº 0283/2020.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
ANCINHO 14 DENTES UNID. 4,00 18,75 75,00
CELADOR ACRÍLICO 18 LITROS L 2,00 87,71 175,42
ENXADA NORTE 2 1/2 C/ CABO UND 3,00 47,30 141,90
JOELHO 20 MM UND 2,00 0,25 0,50
LIXA FERRO UNID. 20,00 3,13 62,60
LIXA MADEIRA UNID. 20,00 3,40 68,00
LUVA UNIÃO SOLDÁVEL 20 MM UNID. 2,00 0,30 0,60
PA AJUNTADEIRA DE BICO CL CABO UNID. 3,00 30,00 90,00
REGISTRO SOLDÁVEL 20 MM UNID. 8,00 4,44 35,52
TESOURA PARA GRAMA 12" UND 3,00 57,38 172,14
Total da Autorização em R$ 821,68